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C806 - ¿Cómo puedo contabilizar una factura recibida de un profesional con retención?
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¿Cómo puedo contabilizar una factura recibida de un profesional con retención?
Para configurar un proveedor profesional con retención, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Selecciona el proveedor y selecciona la opción Modificar, que se encuentra en el desplegable del icono Modificar del grupo Mantenimiento.
En la ventana Modificar ficha del proveedor, campo Tipo de retenciones indica Actividad profesional (dineraria) o Actividad profesional (en especie).
Para que calcule el importe exacto, en el campo % IRPF introduce el porcentaje a aplicar.
En Ayuda de cálculo selecciona la opción Un tipo de IVA con I.R.P.F. y pulsa en el botón Aceptar para guardar los cambios.
Cuando contabilices esta operación, puedes comprobar como en el Nuevo registro de I.V.A. Soportado se realizan los cálculos, en función de los datos indicados en la ficha del proveedor.
Igualmente, el asiento quedará contabilizado imputando la retención a la cuenta contable correspondiente.