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C792 - ¿Cómo contabilizo una factura recibida de notaría, con retención de IRPF y suplido?
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¿Cómo contabilizo una factura recibida de notaría, con retención de IRPF y suplido?
Para contabilizar una factura recibida, que contiene retención de I.R.P.F y un suplido, previamente puedes configurar la ficha del proveedor / acreedor desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Selecciona el proveedor y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.
Dentro de la solapa Contabilidad, puedes configurar los siguientes campos:
- Tipo de retenciones: selecciona la opción que corresponda.
- % Retención: indica el porcentaje a aplicar.
- Ayuda en el cálculo: selecciona la opción Un tipo de IVA con I.R.P.F o algunas de las opciones con IRPF.
A continuación, contabiliza la factura desde la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
En el primer apunte indica la cuenta del proveedor/acreedor, indica el importe total de la factura en el campo HABER y pulsa la tecla Enter.
Se muestra la ventana Nuevo Registro de I.V.A. Soportado.
Para introducir el suplido, pulsa la tecla F4 e indica el importe.
Comprueba que la información es la correcta y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, incorpora la cuenta de gasto y de suplidos correspondientes, y pulsa el botón Aceptar.
Finalmente, el asiento de la factura se habrá realizado de forma correcta.