C2800 - Cálculos, presentación y errores del modelo 303
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    C2800 - Cálculos, presentación y errores del modelo 303

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    Cálculo, presentación y errores del modelo 303

    El Modelo 303 es el formulario utilizado para la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Es un pago fraccionado que se liquida trimestral o mensualmente según la empresa. Al realizar el cálculo del Modelo 303 pueden surgir diferencias con el mayor de la cuenta, o con los listados que estamos comprobando respecto a la cantidad que el programa recoge en el modelo.

    Podemos agruparlo en dos bloques:

    • Cálculo del modelo 303
      • Diferencias en importes del modelo con listados o mayores
      • Casillas significativas del modelo
    • Presentación del modelo 303
      • Presentación del modelo
      • Errores en la presentación del modelo
    • Situaciones especiales de la presentación del modelo 303

    Por lo tanto, la presentación del modelo 303 podemos dividirla en dos grupos:

    Situaciones especiales de la presentación del modelo 303



    Cálculo del modelo 303


    Cálculo del modelo 303:
    • Diferencias en importes del modelo con listados o mayores
    • Casillas significativas del modelo 


    Diferencias en importes del modelo con listados o extractos

    Al realizar el cálculo del modelo pueden existir diferencias o descuadres que hagan que el importe del modelo no coincida con estos informes. Estas diferencias pueden ser errores en la contabilización de algunas facturas, o diferencias en la cumplimentación que parezca que existan diferencias y no sea así

    No coincide el modelo 303 con los libros de IVA
    ¿Por qué el libro de IVA Soportado no cuadra con el modelo 303?

    ¿Cómo corrijo los descuadres de IVA?

    No coincide el importe de las casillas de modificaciones de bases y cuotas del modelo 303

    ¿Cómo puedo comprobar la información que se muestra en el modelo 303?

    Casillas significativas del modelo 303

    Existen varias operaciones que dependen la configuración que realices en el registro de IVA se mostrarán en las distintas casillas del modelo 303. Explicamos algunos de estos casos en los siguientes documentos

    Las operaciones de adquisición intracomunitarias de bienes, ¿Cómo se reflejan en el modelo 303?

    Las exportaciones no se muestran en el modelo 303
    En el modelo 303, ¿Cómo registro una operación exenta con derecho a deducción, casilla 94?
    ¿Dónde se refleja en el modelo 303 una factura de compras de interior con ISP?
    ¿Cómo se recogen la operaciones exentas sin derecho a deducción en el modelo 303?
    ¿Cómo informo de una factura emitida para que vaya a la casilla 120 del modelo 303?

    ¿Cómo informo de una factura emitida para que vaya a la casilla 122 del modelo 303?

    ¿Cómo contabilizo una factura para que se informe en la casilla 123 del modelo 303?

    Presentación del modelo 303


    Cumplimentación y elaboración del fichero del modelo 303 para realizar su presentación en el trimestre o mes que corresponda. Así como posibles errores en la elaboración del fichero


    Presentación del modelo 303

    Generación del fichero para la presentación del modelo 303 en la página de la AEAT. Una vez realizada la importación de la información al modelo, comprueba que es correcta y genera el fichero para su presentación

    ¿Cómo genero el fichero de presentación telemática para el modelo 303??

    ¿Cómo presento el modelo 303 con el NRC?

    ¿Cómo puedo grabar la declaración del modelo 303?

    Errores en la presentación del modelo 303

    Pueden producirse errores a la hora de realizar el fichero del modelo 303. Errores por información incorrecta en casillas de compensación, falta de información en la configuración de la AEAT, fechas incorrectas...

    Cumplimentación del modelo 303 en caso de cuotas a compensar de ejercicios o períodos anteriores

    ¿Por qué da error al presentar el modelo 303?

    Al presentar el modelo 303 en la AEAT, no traslada ningún dato


    Situaciones especiales de la presentación del modelo 303

    Existen situaciones especiales a la hora de elaborar y presentar el fichero del modelo 303.

    Si deseas obtener más información a cerca de alguna de estas situaciones pulsa en los siguientes enlaces:

    Estoy en devolución mensual, al realizar el modelo 303. ¿Dónde debo indicarlo?


    ¿Cómo se reflejan en el modelo 303 las facturas del criterio de caja?


    Al realizar el modelo 303 informa que existen tipos de IVA no vigentes


    En el modelo 303 no aparece un bien de inversión en IVA deducible


    Modelo 303 del 4º trimestre o mes 12. ¿Cómo solicitar la devolución?



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