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C2800 - Cálculos, presentación y errores del modelo 303
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Cálculo, presentación y errores del modelo 303
El Modelo 303 es el formulario utilizado para la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Es un pago fraccionado que se liquida trimestral o mensualmente según la empresa. Al realizar el cálculo del Modelo 303 pueden surgir diferencias con el mayor de la cuenta, o con los listados que estamos comprobando respecto a la cantidad que el programa recoge en el modelo.
Podemos agruparlo en dos bloques:
- Cálculo del modelo 303
- Diferencias en importes del modelo con listados o mayores
- Casillas significativas del modelo
- Presentación del modelo 303
- Presentación del modelo
- Errores en la presentación del modelo
- Situaciones especiales de la presentación del modelo 303
Por lo tanto, la presentación del modelo 303 podemos dividirla en dos grupos:
Situaciones especiales de la presentación del modelo 303
Presentación del modelo 303 | |||||||||
Cumplimentación y elaboración del fichero del modelo 303 para realizar su presentación en el trimestre o mes que corresponda. Así como posibles errores en la elaboración del fichero
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Situaciones especiales de la presentación del modelo 303
Existen situaciones especiales a la hora de elaborar y presentar el fichero del modelo 303.
Si deseas obtener más información a cerca de alguna de estas situaciones pulsa en los siguientes enlaces:
Estoy en devolución mensual, al realizar el modelo 303. ¿Dónde debo indicarlo? ¿Cómo se reflejan en el modelo 303 las facturas del criterio de caja? Al realizar el modelo 303 informa que existen tipos de IVA no vigentes En el modelo 303 no aparece un bien de inversión en IVA deducible Modelo 303 del 4º trimestre o mes 12. ¿Cómo solicitar la devolución? |