C1432 - ¿Cómo registro una factura rectificativa por sustitución del año anterior?
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    C1432 - ¿Cómo registro una factura rectificativa por sustitución del año anterior?

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    ¿Cómo registro una factura rectificativa por sustitución del año anterior?

    Si deseas contabilizar una factura rectificativa por sustitución de una factura registrada en el ejercicio anterior, en primer lugar, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

    En el primer apunte del asiento, indica la cuenta del proveedor o cliente en cuestión, y al introducir el importe de total factura pulsa Enter en el teclado.

    En la ventana que se muestra, Nuevo registro de IVA Soportado, en el desplegable del apartado Clave de operación selecciona la clave D- Factura Rectificativa.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Una vez indicada la Clave de operación correcta, se muestra un nuevo campo en la parte superior derecha llamado Identificación de la factura rectificada. Pulsa en el botón Ident. Fac. Rectificada.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    A continuación, se muestra una ventana con el listado de facturas registradas en el ejercicio en curso del proveedor/cliente en cuestión. Selecciona en la parte inferior la opción Mostrar las facturas del año anterior para que se muestren.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Selecciona en el listado que se muestra la factura a la que sustituye, y pulsa en el botón Proceder para aplicar.

    Una vez indicada la factura a la que sustituye, recuerda seleccionar en el desplegable del campo Ident. Fac. Rectificada, la opción de rectificación que desees, teniendo en cuenta que las causas de rectificación en caso de factura rectificativa por sustitución van de la 1 a la 5. En nuestro ejemplo hemos indicado la número 4.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Finalmente, pulsa en el botón Aceptar en el registro de IVA para guardar los cambios y generar el asiento.

    Por último, recuerda contabilizar asiento con iguales importes que la factura original y naturaleza contraria, para así anular la factura en tu contabilidad.


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